برؤية خماسية حتى 2030.. “أرابيا إنفستمنتس” تعين مستشاراً مالياً لزيادة رأس مال أذرعها في الأنشطة المالية غير المصرفية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج ()” نجاح الشركة في تقليص خسائرها الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري (2026) بنسبة 35.8%، بالتوازي مع مضي الشركة قدماً في تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها عبر تقسيم المجموعة إلى كيانين مدرجين في البورصة لتحديد القيمة العادلة للأصول.
ووفقاً للقوائم المالية، تراجعت خسائر الشركة لتصل إلى 2.5 مليون جنيه مصري خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 3.9 مليون جنيه في الربع المماثل من عام 2025.
وعلى صعيد إيرادات الشركة القابضة (المستقلة)، فقد انخفضت لتصل إلى 1210 جنيهات فقط خلال الربع الأول، مقابل 437.7 ألف جنيه في الربع المقارن من العام السابق، وهو ما يعكس طبيعة عمل الشركات القابضة التي تعتمد في دخلها الدوري على توزيعات الأرباح السنوية للشركات التابعة لا الإيرادات التشغيلية المباشرة.
خطة “الانقسام الأفقي”: فرز الأصول المالية وغير المالية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح الشركة بشأن بدء التداول بالبورصة بمناسبة عملية الانقسام الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم، والذي سيسفر عن هيكل جديد يفصل الأنشطة كالتالي:
الشركة القاسمة (“أرابيا إنفستمنتس هولدنج”): تظل قائمة في البورصة ويُخفّض رأسمالها بمقدار ما يخص الشركة المنقسمة، وتحتفظ بكافة الشركات العاملة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي: “يو إي فاينانس (للتأجير التمويلي)، ورواج للتمويل الاستهلاكي، وتوريق للتوريق، وتخصيم للتخصيم”، مع الاحتفاظ بترخيصها للاشتراك في تأسيس الشركات.
الشركة المنقسمة الجديدة (“أيه أي اتش للاستثمار والتنمية”): شركة مساهمة جديدة تؤول إليها 9 شركات تابعة عاملة في القطاعات الصناعية، العقارية، والبترولية، وهي: (مصر للمشروعات الميكانيكية، طوبلاط للإنتاج المعماري، القاهرة لتنمية وصناعة السيارات، سي دي اس ام للتجارة، رواج للمشروعات العقارية، رواج أتو مارت، نهضة للبترول، استثمارات للطاقة، والعالمية للبنية الأساسية بما يشمل كهرباء شرق العوينات). وستكون مملوكة لنفس مساهمي الشركة القدامى وبذات نسب الملكية.
الاستراتيجية الخماسية (2026 – 2030) وتدعيم “يو إي فاينانس”
في إطار تلافي التحديات التي رسمتها الاستراتيجية الخماسية للأذرع التمويلية التابعة، اتخذت إدارة الشركة حزمة قرارات تمويلية مستدامة:
زيادة الحصة في “يو إي فاينانس”: قررت الشركة استخدام رصيد حساباتها الدائنة لدى شركتها التابعة “يو إي فاينانس” البالغ 70 مليون جنيه لتوجيهه بالكامل في زيادة رأس مال الأخيرة، لتصل حصة “أرابيا إنفستمنتس” الإجمالية في رأس مال “يو إي فاينانس” إلى 175 مليون جنيه بنسبة ملكية 79.5%.
دراسة زيادة رأس المال: قرر مجلس الإدارة إعداد دراسة جدوى تفصيلية لضخ زيادات رؤوس أموال جديدة في “يو إي فاينانس” و”رواج للتمويل الاستهلاكي” عبر بحث الحلول البديلة كالصكوك أو التخصيم، وتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة القابضة قبل وبعد زيادة رأس المال ليعبر بدقة عن المركز المالي للكيانين بعد الانقسام.
إرجاء العمومية غير العادية لـ 22 يوليو
على صعيد متصل، أعلنت الشركة عن عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد الأول للجمعية العامة غير العادية؛ حيث بلغت نسبة حضور المساهمين 32.94% (وهي أقل من النسبة المشروطة قانوناً والبالغة 50%). وبناءً عليه، تقرر رسمياً الدعوة لعقد الاجتماع الثاني للعمومية غير العادية بتاريخ 22 يوليو الجاري للنظر في المقررات المعلقة.


